Informes de Control Interno
Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno
Marco normativo: Artículo 156 del Decreto 2106 de 2019. Este informe presenta una valoración objetiva y autónoma sobre la efectividad y conformidad del Sistema de Control Interno de CODALTEC. Debe ser publicado semestralmente en el sitio web de la entidad, como parte de nuestro compromiso con la transparencia y la mejora continua.
Vigencia | Enlace al Informe |
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2025 | Informe de Evaluación 2025 (Pendiente) |
2024 |
Informe Ejecutivo Anual e Informe de Gestión OCI
Estos documentos resumen las actividades y resultados más relevantes de la Oficina de Control Interno (OCI) durante la vigencia. El Informe Ejecutivo Anual ofrece una visión consolidada, mientras que el Informe de Gestión detalla el cumplimiento de los planes y objetivos de la OCI.
Vigencia | Enlaces a Informes |
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2025 | |
2024 |
Evaluación de Derechos de Autor de Software Legal
Este informe verifica el cumplimiento de la normativa vigente sobre derechos de autor y el uso de software legal dentro de CODALTEC, asegurando que todas las herramientas informáticas utilizadas cuenten con las licencias correspondientes.
Vigencia | Enlace al Informe |
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2025 | Informe de Evaluación 2025 (Pendiente) |
2024 | Informe de Evaluación 2024 |
Informe Anual de Control Interno Contable
Presenta la evaluación del sistema de control interno contable de CODALTEC, conforme a las directrices de la Contaduría General de la Nación, detallando la efectividad de los controles sobre la información financiera y contable.
Vigencia | Enlace al Informe |
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2025 | Informe Anual Contable 2025 (Pendiente) |
2024 | Informe Anual Contable 2024 (Ejemplo) |
Informes de Entes de Control
Recopilación de los informes emitidos por los diferentes entes de control externos (como Contraloría, Procuraduría, etc.) relacionados con las auditorías y evaluaciones realizadas a CODALTEC.
Vigencia | Enlaces a Informes |
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2025 | Ver Informes 2025 (Pendiente) |
2024 | |
2023 | |
2022 | Informe de Auditoría Financiera 2021 |
Planes de Acción y Mejoramiento
Documentos que establecen las estrategias y acciones específicas para abordar hallazgos, optimizar procesos y fortalecer el Sistema de Control Interno. Incluye planes de auditoría y planes de mejoramiento derivados de evaluaciones internas y externas.
Vigencia | Enlaces a Planes |
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2025 | |
2024 | |
2023 |