Informes de Control Interno

Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno

Marco normativo: Artículo 156 del Decreto 2106 de 2019. Este informe presenta una valoración objetiva y autónoma sobre la efectividad y conformidad del Sistema de Control Interno de CODALTEC. Debe ser publicado semestralmente en el sitio web de la entidad, como parte de nuestro compromiso con la transparencia y la mejora continua.

Vigencia Enlace al Informe
2025 Informe de Evaluación 2025 (Pendiente)
2024

Informe Ejecutivo Anual e Informe de Gestión OCI

Estos documentos resumen las actividades y resultados más relevantes de la Oficina de Control Interno (OCI) durante la vigencia. El Informe Ejecutivo Anual ofrece una visión consolidada, mientras que el Informe de Gestión detalla el cumplimiento de los planes y objetivos de la OCI.

Vigencia Enlaces a Informes
2025
2024

Evaluación de Derechos de Autor de Software Legal

Este informe verifica el cumplimiento de la normativa vigente sobre derechos de autor y el uso de software legal dentro de CODALTEC, asegurando que todas las herramientas informáticas utilizadas cuenten con las licencias correspondientes.

Vigencia Enlace al Informe
2025 Informe de Evaluación 2025 (Pendiente)
2024 Informe de Evaluación 2024

Informe Anual de Control Interno Contable

Presenta la evaluación del sistema de control interno contable de CODALTEC, conforme a las directrices de la Contaduría General de la Nación, detallando la efectividad de los controles sobre la información financiera y contable.

Vigencia Enlace al Informe
2025 Informe Anual Contable 2025 (Pendiente)
2024 Informe Anual Contable 2024 (Ejemplo)

Informes de Entes de Control

Recopilación de los informes emitidos por los diferentes entes de control externos (como Contraloría, Procuraduría, etc.) relacionados con las auditorías y evaluaciones realizadas a CODALTEC.

Vigencia Enlaces a Informes
2025 Ver Informes 2025 (Pendiente)
2024
2023
2022 Informe de Auditoría Financiera 2021

Planes de Acción y Mejoramiento

Documentos que establecen las estrategias y acciones específicas para abordar hallazgos, optimizar procesos y fortalecer el Sistema de Control Interno. Incluye planes de auditoría y planes de mejoramiento derivados de evaluaciones internas y externas.

Vigencia Enlaces a Planes
2025
2024
2023